| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.710,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.971,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
|
PAGO |
2.647,29 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,88 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,98 |
|
| 13/05/2025 |
02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À P [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
|
A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050013
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
|
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.499,05 |
|
| 13/05/2025 |
02050005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/BF, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040040
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
8,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040032
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,80 |
|
| 13/05/2025 |
02040031
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.885,65 |
|
| 13/05/2025 |
02040030
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
523,90 |
|
| 13/05/2025 |
02040029
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040028
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.368,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSI [...]
|
PAGO |
954,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DA SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
927,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040023
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
982,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040022
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
927,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040021
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
957,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040020
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO DIESEL DE PLACA SBR7J01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO A DIESEL - VAN SPRINTER DE PLACA SAU- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
279,00 |
|
| 13/05/2025 |
02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
74,40 |
|
| 13/05/2025 |
02040016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 13/05/2025 |
02040013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
|
PAGO |
953,71 |
|
| 13/05/2025 |
02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|