lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Modelo

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8324 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 1.971,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 3.710,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 1.971,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 3.710,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 1.971,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 1.971,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 3.710,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 3.710,00
13/05/2025 03030046
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME

LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
LIQUIDADO 1.971,00
13/05/2025 03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
PAGO 2.647,29
13/05/2025 03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
PAGO 2.647,29
13/05/2025 03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
PAGO 2.647,29
13/05/2025 03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
PAGO 2.647,29
13/05/2025 03030003
PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E A P [...]
PAGO 2.647,29
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
PAGO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
PAGO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
PAGO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
PAGO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARI [...]
PAGO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

PAGAMENTO REFEFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
PAGO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 4.104,98
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 3.399,88
13/05/2025 03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
LIQUIDADO 4.104,98
13/05/2025 02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À P [...]
PAGO 2.600,00
13/05/2025 02050014
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA

A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 2.600,00
13/05/2025 02050013
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO D [...]
LIQUIDADO 6.499,05
13/05/2025 02050005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/BF, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
LIQUIDADO 160,00
13/05/2025 02050004
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
LIQUIDADO 350,00
13/05/2025 02050003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO D [...]
LIQUIDADO 350,00
13/05/2025 02040040
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 8,40
13/05/2025 02040032
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 1.360,80
13/05/2025 02040031
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 2.885,65
13/05/2025 02040030
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 523,90
13/05/2025 02040029
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 924,00
13/05/2025 02040028
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
LIQUIDADO 3.368,40
13/05/2025 02040025
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSI [...]
PAGO 954,40
13/05/2025 02040024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,ATRAVES DA SECRETARIA DE AS [...]
PAGO 927,40
13/05/2025 02040023
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
PAGO 982,40
13/05/2025 02040022
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST [...]
PAGO 927,40
13/05/2025 02040021
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 957,40
13/05/2025 02040020
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO DIESEL DE PLACA SBR7J01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
LIQUIDADO 2.440,00
13/05/2025 02040019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO VEICULO A DIESEL - VAN SPRINTER DE PLACA SAU- PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 2.100,00
13/05/2025 02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 279,00
13/05/2025 02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 558,00
13/05/2025 02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 279,00
13/05/2025 02040018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 74,40
13/05/2025 02040016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
LIQUIDADO 130,20
13/05/2025 02040013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA

PAGAMENTO REFERENTE AO FORRNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIA [...]
PAGO 953,71
13/05/2025 02010218
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024