| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
03030038
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
LIQUIDADO |
159.601,95 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
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LIQUIDADO |
19.896,49 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.896,49 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
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LIQUIDADO |
19.896,49 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.896,49 |
|
| 08/04/2025 |
03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
19.896,49 |
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| 08/04/2025 |
02040003
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
|
PAGO |
103.163,25 |
|
| 08/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
12,00 |
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| 08/04/2025 |
02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 08/04/2025 |
02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
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PAGO |
18.200,00 |
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| 08/04/2025 |
02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 08/04/2025 |
02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A P [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/04/2025 |
02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 08/04/2025 |
02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
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PAGO |
1.850,00 |
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| 08/04/2025 |
01040005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
25.649,00 |
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| 08/04/2025 |
01040004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
|
LIQUIDADO |
57.631,00 |
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| 08/04/2025 |
01040001
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
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| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030003
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
26030005
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030007
MARCELO FERREIRA LIMA
|
PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/04/2025 |
20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
|
PAGO |
70,00 |
|