lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Modelo

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8324 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/04/2025 03030038
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
LIQUIDADO 159.601,95
08/04/2025 03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
LIQUIDADO 19.896,49
08/04/2025 03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
LIQUIDADO 19.896,49
08/04/2025 03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
LIQUIDADO 19.896,49
08/04/2025 03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
LIQUIDADO 19.896,49
08/04/2025 03030012
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
LIQUIDADO 19.896,49
08/04/2025 02040003
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE

PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
PAGO 103.163,25
08/04/2025 02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
PAGO 12,00
08/04/2025 02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO RECURSO [...]
PAGO 12,00
08/04/2025 02010226
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LIQUIDADO 12,00
08/04/2025 02010226
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LIQUIDADO 12,00
08/04/2025 02010156
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
PAGO 18.200,00
08/04/2025 02010151
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS INCLUINDO CONSULTAS, CIRURGIAS DE PELE DIVERSAS, CRIO-CIRURGIAS, RECONSTRUÇÃO EM N [...]
PAGO 5.000,00
08/04/2025 02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A P [...]
PAGO 1.800,00
08/04/2025 02010132
A AMARO F DA SILVA-ME ASSESI ASSESSORIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LIQUIDADO 1.800,00
08/04/2025 02010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSION [...]
PAGO 1.850,00
08/04/2025 01040005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
LIQUIDADO 25.649,00
08/04/2025 01040004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
LIQUIDADO 57.631,00
08/04/2025 01040001
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE

LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
LIQUIDADO 3.550,00
07/04/2025 28030003
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030003
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030003
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030003
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030003
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR HADASSA HILLARY BARROS GONÇALVES A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030001
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030001
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030001
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030001
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 28030001
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO RAMON DE OLIVEIRA PINHO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 26030005
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 26030005
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 26030005
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 26030005
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 26030005
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOÃO VICTOR GABRIEL RODRIGUES AO HOSPITAL SÃO VICENTE PARA REALIZAÇÃO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030005
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANNALU DE LIMA VIEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃ [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
PAGO 540,00
07/04/2025 24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
PAGO 540,00
07/04/2025 24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
PAGO 540,00
07/04/2025 24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
PAGO 540,00
07/04/2025 24030002
CICERO IDELVAN DE MORAIS

PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CICERO IDELVAN DE MORAIS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM O OBJETIVO TRATAR DE PARCERIAS, APIO TE [...]
PAGO 540,00
07/04/2025 21030007
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030007
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030007
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030007
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030007
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERRENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REAL [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 21030006
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR EMANOEL CUSTODIO DE LIMA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030008
MARTA LUIZA DE SOUZA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MARTA LUIZA DE SOUZA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 20030007
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA PARA SOLICITATAÇÃO 2ª [...]
PAGO 70,00

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