lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Modelo

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8324 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/04/2025 12030009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 1.855,01
07/04/2025 12030009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 1.855,01
07/04/2025 12030009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 1.855,01
07/04/2025 12030009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
PAGO 1.855,01
07/04/2025 10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10030008
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ALBA ARAUJO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO MEN [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LIQUIDADO 3.000,00
07/04/2025 10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LIQUIDADO 3.000,00
07/04/2025 07040010
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, PAR [...]
LIQUIDADO 270,00
07/04/2025 07040010
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, PAR [...]
EMPENHADO 270,00
07/04/2025 07040009
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
EMPENHADO 6.237,82
07/04/2025 07040008
AGNALDO DA CUNHA MENDES

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARCIA MAIARA MERTINS DE SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
LIQUIDADO 70,00
07/04/2025 07040008
AGNALDO DA CUNHA MENDES

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARCIA MAIARA MERTINS DE SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA INICI [...]
EMPENHADO 70,00
07/04/2025 07040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
EMPENHADO 183,21
07/04/2025 07040006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, A SEREM REALIZADOS O XV PROCISSAO DO FOGAREU , NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, POR MEIO DA SE [...]
EMPENHADO 5.000,00
07/04/2025 07040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULO DIESEL DE FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
EMPENHADO 1.420,00
07/04/2025 07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS

A CONCESÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS) EM FORTALEZA/CE, A [...]
LIQUIDADO 405,00
07/04/2025 07040004
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS

A CONCESÃO DE DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE RECEBER MEDICAÇÃO NA COLOB/SESA ( COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS) EM FORTALEZA/CE, A [...]
EMPENHADO 405,00
07/04/2025 07040003
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.04.23.1 E CONTRA [...]
EMPENHADO 8.001,12
07/04/2025 07040002
DETRAN - CE

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 [...]
PAGO 1.597,87
07/04/2025 07040002
DETRAN - CE

O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NVB8739 [...]
LIQUIDADO 1.597,87
07/04/2025 07040002
DETRAN - CE

O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO SPRINTR A4 DE PLACA SAU0E48, VEICULO HONDA/NXR 160 BROS DE PLACA SAT3J18, VEICULO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NVB8739 [...]
EMPENHADO 1.597,87
07/04/2025 07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PA [...]
PAGO 210,00
07/04/2025 07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES

OS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFI [...]
LIQUIDADO 210,00
07/04/2025 07040001
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES

OS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA, AUTENTICAÇÃO POR FACE DOS DOCUMENTOS, AVERBAÇÃO, COPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFI [...]
EMPENHADO 210,00
07/04/2025 07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030013
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR RITA DE CASSIA DE SOUSA MATOS A IMEDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCI [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030012
AGNALDO DA CUNHA MENDES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR AGNALDO DA CUNHA MENDES, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR TATIANE DE SOUSA BRITO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA A REALIZA [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030011
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030011
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030011
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030011
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 07030011
MARCELO FERREIRA LIMA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCELO FERREIRA LIMA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR APARECIDA TAMIRES SOUSA DE OLIVEIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PAR [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030022
RAIMUNDA MARLY BORGES

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA RAIMUNDA MARLY BORGES, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 06030021
DIEGO DE SOUSA PEREIRA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUSA PEREIRA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME NO MENOR M.A.S D/N 20/06/2014,JUNTO AO NUCLEO [...]
PAGO 70,00
07/04/2025 05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
LIQUIDADO 4.000,00
07/04/2025 05030011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
LIQUIDADO 4.000,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024