lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Modelo

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8324 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/04/2025 28030006
JOSE GEAN DE SOUSA

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
PAGO 70,00
11/04/2025 21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
PAGO 540,00
11/04/2025 21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
PAGO 540,00
11/04/2025 21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
PAGO 540,00
11/04/2025 21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
PAGO 540,00
11/04/2025 21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
PAGO 540,00
11/04/2025 21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
PAGO 270,00
11/04/2025 21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
PAGO 270,00
11/04/2025 21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
PAGO 270,00
11/04/2025 21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
PAGO 270,00
11/04/2025 21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO

PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
PAGO 270,00
11/04/2025 11040012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 279,00
11/04/2025 11040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
EMPENHADO 837,00
11/04/2025 11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
LIQUIDADO 270,00
11/04/2025 11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
EMPENHADO 270,00
11/04/2025 11040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCES [...]
EMPENHADO 42,78
11/04/2025 11040008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
EMPENHADO 186,00
11/04/2025 11040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
EMPENHADO 2.790,00
11/04/2025 11040006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
EMPENHADO 1.385,70
11/04/2025 11040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
EMPENHADO 595,20
11/04/2025 11040004
MARCELO FERREIRA LIMA

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSE TEXEIRA CHAGAS A CLINICA IMEDICA CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
LIQUIDADO 70,00
11/04/2025 11040004
MARCELO FERREIRA LIMA

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSE TEXEIRA CHAGAS A CLINICA IMEDICA CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
EMPENHADO 70,00
11/04/2025 11040003
J.P LACERDA

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
EMPENHADO 2.999,99
11/04/2025 11040002
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
EMPENHADO 12.419,96
11/04/2025 11040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
EMPENHADO 13.139,20
11/04/2025 03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 649,70
11/04/2025 03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 649,70
11/04/2025 03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 649,70
11/04/2025 03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 649,70
11/04/2025 03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 649,70
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
PAGO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
PAGO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
PAGO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
PAGO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
PAGO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
11/04/2025 03030026
BANCO DO BRASIL

O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 10,00
11/04/2025 02040012
LEONARDO LUNA SAMPAIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE UM JINGLE MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES, CAMPANHAS E PROG [...]
PAGO 5.000,00
11/04/2025 02040012
LEONARDO LUNA SAMPAIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE UM JINGLE MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES, CAMPANHAS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇ [...]
LIQUIDADO 5.000,00
11/04/2025 02040010
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. C [...]
PAGO 6.604,00
11/04/2025 02040010
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
LIQUIDADO 6.604,00
11/04/2025 02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
PAGO 15.500,00
11/04/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
PAGO 30.729,05
11/04/2025 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
PAGO 30.729,05
11/04/2025 01040018
MEU CARIRI

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
PAGO 3.750,00
11/04/2025 01040018
MEU CARIRI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
LIQUIDADO 3.750,00
11/04/2025 01040017
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS

PAGAMENTO REFEREENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
PAGO 4.866,55

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