| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
28030006
JOSE GEAN DE SOUSA
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030005
JOSE DA COSTA ARAUJO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
28030004
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUL, POR MEIO DA COORD [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030004
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
21030003
PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO
|
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR PEDRO VITOR FERREIRA MAXIMO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIAS 22 DE MA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, RESIDENTE NA RUA IRENEIA MOISES DA SILVA Nº147, O M [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
42,78 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
186,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
|
EMPENHADO |
2.790,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
1.385,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
EMPENHADO |
595,20 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSE TEXEIRA CHAGAS A CLINICA IMEDICA CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
MARCELO FERREIRA LIMA
|
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR JOSE TEXEIRA CHAGAS A CLINICA IMEDICA CARIRI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
J.P LACERDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
2.999,99 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
12.419,96 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
|
EMPENHADO |
13.139,20 |
|
| 11/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
649,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
649,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
649,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
649,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
649,70 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
BANCO DO BRASIL
|
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 11/04/2025 |
02040012
LEONARDO LUNA SAMPAIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE UM JINGLE MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES, CAMPANHAS E PROG [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
02040012
LEONARDO LUNA SAMPAIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE UM JINGLE MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES, CAMPANHAS E PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
02040010
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. C [...]
|
PAGO |
6.604,00 |
|
| 11/04/2025 |
02040010
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
6.604,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
30.729,05 |
|
| 11/04/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
30.729,05 |
|
| 11/04/2025 |
01040018
MEU CARIRI
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040018
MEU CARIRI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 11/04/2025 |
01040017
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
|
PAGAMENTO REFEREENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
PAGO |
4.866,55 |
|